Возврат переплаты по налогам

Отправить заявку

Хотите узнать об услуге подробнее?
Отправьте заявку и мы ответим на все Ваши вопросы

Переведите бизнес на новый уровень.

Делегируйте возврат переплаты по налогам профессионалам и спокойно занимайтесь приоритетными делами.

Подготовим необходимые документы, исключим ошибки, сохраним ваши средства и репутацию на высоком уровне.

arrow-big
arrow-big-mob
  • Проводим экспертизу документов
  • Комплексная поддержка
  • Представительство в налоговой
  • Большой опыт работы с налоговой и фондами
  • Подготовка и сдача всех документов

Рассчитать стоимость

Система налогообложения



Количество операций в месяц: {{ operationsAmount }}
0350
Количество сотрудников: {{ personalAmount }}
020
Наценка по виду деятельности





Наценка по виду договоров и сложных операций



Обстоятельства, приводящие к раздельному учету операций




Итого : {{ resultSum }} руб./мес*
* стоимость услуг ориентировочная
Итого :
1 500 руб./квартал при УСН*
3 000 руб./квартал при ОСНО*
* стоимость услуг ориентировочная
Заказать услуги
Наши преимущества
Заменяем штат бухгалтеров удобным сервисом
Оплата только за реальную работу
Соблюдаем сроки с гарантией в договоре
Помогаем экономить на сотрудниках
Оптимизируем расходы
Автоматизируем рутину

Возврат переплаты по налогам

Налоговая переплата – далеко не самое частое, но и весьма нередкое явление. Представители Федеральной налоговой службы не заставляют себя долго ждать, если налогоплательщик задерживает осуществление соответствующих взносов. Однако они не торопятся сообщать ему о том, что он уплатил лишнюю сумму и может рассчитывать на возмещение. Поэтому в большинстве случаев инициатором возврата переплаты налогов из налоговой выступают именно налогоплательщики.

Переплата может возникнуть по различным причинам:

  • Организация перечислила средства в бюджет, рассчитав сумму по привычной схеме, но вошла в категорию субъектов, освобожденных от некоторых видов налогов с введением карантина в 2020-м году.
  • В отчетности фирмы были обнаружены неточности, обусловленные ошибками в платежных поручениях и других документах.
  • Компания оплатила налоговые штрафы и пени, однако, впоследствии была доказана неправомерность их начисления.
  • Принято решение о ликвидации предприятия, но положенные сборы, взносы, платежи уже были сделаны.

Планируя возместить переплату, вам необходимо учитывать множество нюансов. Их стало особенно много с 1 октября 2020-го года. И чтобы сделать все правильно, гарантированно добившись положенной компенсации, лучшим решением будет обратиться за помощью к профессионалам!

Срок возврата переплаты по налогу по заявлению

Первым делом следует отметить, что возмещение переплаты не осуществляется автоматически. Для этого налогоплательщик должен подать заявление в соответствии с положениями 78-й статьи НК РФ. Подача заявления возможна и в бумажном, и в электронном виде. Важно учитывать следующие моменты относительно срочности:

  • 10 дней – в течение такого периода представители ФНС обязаны уведомить налогоплательщика о переплате, если они ее обнаружили.
  • 5 дней – столько времени имеется в распоряжении у налоговиков, чтобы подготовить акт сверки расчетов по налогам, сборам, взносам в ответ на заявление налогоплательщика.
  • 10 дней – в течение такого периода представители ФНС должны решить, будет зачтена (или незачтена) переплата в счет будущих платежей или же перечислена на счет заявителя.
  • 5 дней – столько времени имеется у налоговиков, чтобы сообщить налогоплательщику о принятом решении по предыдущему пункту.
  • 12 месяцев – в течение такого периода заявитель может обжаловать отказ управления ФНС на более высоком уровне.
  • 36 месяцев – столько времени имеется в распоряжении налогоплательщика, чтобы подать иск в суд, если его заявление не одобрено и на более высоком уровне.
  • 36 месяцев – к рассмотрению принимаются акты уплаты налогов, сборов, взносов со сроком давности не более 3-х лет.

Заявление на возврат переплаты по налогу

Бумажное или электронное заявление является основанием для начала процесса сверки расчетов и обнаружения переплаты. Подать его нужно будет вам. При этом важно правильно подготовить все документы, подтверждающие переплату, и учесть множество тонкостей. К примеру, аргументы для возврата переплаты по налогам при ликвидации ООО или искажениям в отчетности ИП – совершенно разные.

Хотите, чтобы ваше заявление было оформлено должным образом и принято к рассмотрению с первого раза? Мы поможем его подготовить, ведь не только знаем, но и умеем это делать!

Возврат переплаты по налогам для ИП, ООО – «Простые решения»

Вам требуется осуществить возврат налоговой переплаты по налогу в кратчайшие сроки? Тогда без промедлений заполняйте представленную онлайн-форму или звоните в «Простые решения» по указанному телефону!

С кем мы работаем
Наши клиенты — компании, работающие в данных отраслях. Мы понимаем специфику и знаем на что обратить внимание.
Строительные компании
Оптовая и розничная торговля
Промышленные компании
E-commerce
Гостинично- ресторанный бизнес
Производственные компании
IT
Услуги и сервис
Подписывайтесь на нашу рассылку
Последние новости, советы о бухгалтерском учете, налогах, финансах
Возникают вопросы?
Получите бесплатную консультацию
Отправьте Ваш номер телефона и наш менеджер Вам перезвонит
Бухгалтерия для маркетплейсов
CONTROL SERVICE
107078 г.Москва ул. Новая Басманная, д.23Б, стр.20
+74996536073, E-mail: contacts@simple-desicion.ru